Новые работы по финансовому анализу
- Анализ финансового состояния ПАО «Промсвязьбанк» (2018-2020 гг.) + демо
- Анализ финансового состояния ПАО «МИнБанк» (2018-2020 гг.) + демо
- Анализ финансового состояния АО «ЮниКредит Банк» (2018-2020 гг.) + демо
- Анализ финансового состояния ПАО «Дорогобуж» (2018-2020 гг.) + демо
- Анализ финансового состояния ПАО «Ашинский метзавод» (2018-2020 гг.) + демо
Анализ финансового состояния ПАО «Газпром газораспределение Уфа» (2017-2019 гг.) + демо
по данной работе или Вы хотите изучить ДЕМО-версию (при ее отсутствии на сайте), или требуется аналогичная работа по другой компании (банку), или по другому периоду (по мере выхода отчетности), напишите сообщение автору. |
Загрузить демо-версию (2017-2019 гг.)
Содержание работы
Общая характеристика ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
На протяжении более полувека ПАО «Газпром газораспределение Уфа» обеспечивает бесперебойное, надежное и безопасное газоснабжение всей Республики Башкортостан. С началом масштабной инвестиционной деятельности «Газпрома» в республике реализуется совместно с Правительством РБ «Программа развития газоснабжения и газификации», а ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в рамках этого проекта осуществляет контроль и технический надзор за ходом выполнения строительства объектов, обеспечивает соответствие объёмов и качества выполненных работ проектной документации, строительным нормам и правилам.
В составе компании на сегодняшний день 20 филиалов. Четкое взаимодействие между филиалами и головной компанией возможно благодаря новейшим системам обеспечения производственной деятельности. Здесь внедрены геоинформационная система, система телеметрии и корпоративная информационная система. Наряду с использованием традиционных для газовиков технологий, в ПАО «Газпром газораспределение Уфа» внедрены и совершенствуются передовые, такие как: строительство и эксплуатация полиэтиленовых газопроводов, реконструкция подземных переходов методом наклонно-направленного бурения и многие другие.
Раздел 1. Общая характеристика показателей бухгалтерского баланса компании
Таблица 1 – Анализ внутрибалансовых связей
Раздел 2. Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса
Таблица 2 – Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Рисунок 1 – Динамика стоимости внеоборотных и оборотных активов ПАО «Газпром газораспределение Уфа» за 2017-2019 гг.
Рисунок 2 – Динамика собственного и заемного капитала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» за 2017-2019 гг.
Раздел 3. Вертикальный анализ бухгалтерского баланса
Таблица 3 – Вертикальный анализ бухгалтерского баланса ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Рисунок 3 – Структура активов ПАО «Газпром газораспределение Уфа» за 2017-2019 (%)
Рисунок 4 – Структура источников имущества ПАО «Газпром газораспределение Уфа» за 2017-2019 гг. (%)
Раздел 4. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса
Таблица 4 – Анализ ликвидности баланса ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Рисунок 5 – Соотношение наиболее ликвидных активов и наиболее срочных обязательств ПАО «Газпром газораспределение Уфа» за 2017-2019 гг.
Рисунок 6 – Соотношение быстро реализуемых активов и краткосрочных пассивов ПАО «Газпром газораспределение Уфа» за 2017-2019 гг.
Рисунок 7 – Соотношение медленно реализуемых активов и долгосрочных пассивов ПАО «Газпром газораспределение Уфа» за 2017-2019 гг.
Рисунок 8 – Соотношение трудно реализуемых активов и постоянных пассивов ПАО «Газпром газораспределение Уфа» за 2017-2019 гг.
Раздел 5. Анализ платежеспособности компании
Таблица 5 – Анализ показателей платежеспособности ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Рисунок 9 – Динамика коэффициента абсолютной ликвидности ПАО «Газпром газораспределение Уфа» за 2017-2019 гг.
Рисунок 10 – Динамика коэффициента критической (промежуточной) ликвидности ПАО «Газпром газораспределение Уфа» за 2017-2019 гг.
Рисунок 11 – Динамика коэффициента текущей ликвидности ПАО «Газпром газораспределение Уфа» за 2017-2019 гг.
Рисунок 12 – Динамика коэффициента общей ликвидности ПАО «Газпром газораспределение Уфа» за 2017-2019 гг.
Раздел 6. Анализ финансовой устойчивости компании
Таблица 6 – Анализ финансовой устойчивости ПАО «Газпром газораспределение Уфа» с помощью абсолютных показателей
Таблица 7 – Анализ финансовой устойчивости ПАО «Газпром газораспределение Уфа» с помощью относительных показателей
Рисунок 13 – Динамика коэффициента автономии ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Раздел 7. Анализ финансовых результатов
Таблица 8 – Анализ финансовых результатов ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Рисунок 14 – Динамика валового финансового результата и финансового результата от продаж ПАО «Газпром газораспределение Уфа» за 2017-2019 гг.
Рисунок 15 – Динамика финансового результата до налогообложения и чистого финансового результата ПАО «Газпром газораспределение Уфа» за 2017-2019 гг.
Раздел 8. Анализ деловой активности компании
Таблица 9 – Показатели деловой активности ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Раздел 9. Анализ рентабельности работы компании
Таблица 10 – Анализ показателей рентабельности ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Таблица 11 – Анализ рентабельности собственного капитала по модели Дюпон
Раздел 10. Анализ удовлетворительности структуры баланса
Таблица 12 – Оценка состояния текущей платежеспособности ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Таблица 13 – Оценка удовлетворительности структуры баланса ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Раздел 11. Анализ вероятности банкротства с помощью зарубежных моделей
Таблица 14 – Оценка вероятности банкротства ПАО «Газпром газораспределение Уфа» с помощью двухфакторной модели Альтмана
Таблица 15 – Оценка вероятности банкротства ПАО «Газпром газораспределение Уфа» с помощью пятифакторной модели Альтмана 1968 г.
Таблица 16 – Оценка вероятности банкротства ПАО «Газпром газораспределение Уфа» с помощью пятифакторной модели Альтмана 1983 г.
Таблица 17 – Оценка вероятности банкротства ПАО «Газпром газораспределение Уфа» с помощью модели Лисса
Таблица 18 – Оценка вероятности банкротства с помощью модели Таффлера
Таблица 19 – Оценка вероятности банкротства ПАО «Газпром газораспределение Уфа» с помощью модели Спрингейта
Таблица 20 – Систематизация результатов оценки вероятности банкротства с помощью зарубежных моделей
Раздел 12. Анализ вероятности банкротства с помощью отечественных моделей
Таблица 21 – Оценка вероятности банкротства ПАО «Газпром газораспределение Уфа» с помощью российской (иркутской) R-модели
Таблица 22 – Оценка вероятности банкротства ПАО «Газпром газораспределение Уфа» с помощью модели О.П. Зайцевой
Таблица 23 – Оценка вероятности банкротства ПАО «Газпром газораспределение Уфа» с помощью модели Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова
Таблица 24 – Группировка показателей – критериев оценки финансового состояния по методике Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой
Таблица 25 – Оценка финансового состояния ПАО «Газпром газораспределение Уфа» с помощью модели Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой
Таблица 26 – Модель Г.В. Савицкой
Таблица 27 – Оценка финансового состояния ПАО «Газпром газораспределение Уфа» с помощью модели Г.В. Савицкой
Таблица 28 – Оценка финансового состояния ПАО «Газпром газораспределение Уфа» с помощью модели М.А. Федотовой
Таблица 29 – Систематизация результатов оценки вероятности банкротства с помощью отечественных моделей
Выводы
- 1. Характеризуя состояние ликвидности, можно сделать вывод, что баланс компании на протяжении анализируемого периода оставался преимущественно неликвидным. При этом динамика состояния ликвидности баланса являлась преимущественно негативной.
- 2. На протяжении анализируемого периода компания испытывала проблемы с обеспечением платежеспособности.
- 3. По критерию наличия собственного капитала компания на протяжении анализируемого периода оставалась финансово устойчивой.
- 4. ПАО «Газпром газораспределение Уфа» работало, получая положительный чистый финансовый результат.
- 5. Деловая активность компании снизилась, поскольку ее активы, капитал и обязательства за анализируемый период стали делать меньше оборотов.
- 6. Эффективность работы компании снизилась, поскольку каждый рубль, вложенный в активы, за анализируемый период стал приносить меньше прибыли.
Данные из отчетности ПАО «Газпром газораспределение Уфа» за 2017-2019 гг., использованные для проведения финансового анализа
Данные бухгалтерского баланса за 2017-2019 гг. (тыс. руб.)
Показатели | На 01.01.2017 | На 31.12.2017 | На 31.12.2018 | На 31.12.2019 |
1. Внеоборотные активы | ||||
Нематериальные активы | 7 726 | 5 319 | 2 699 | 78 |
Основные средства | 5 681 433 | 6 327 380 | 8 832 633 | 10 185 554 |
Финансовые вложения | 55 613 | 72 289 | 60 024 | 0 |
Отложенные налоговые активы | 3 732 | 3 486 | 5 737 | 87 896 |
Прочие внеоборотные активы | 62 576 | 12 072 | 12 431 | 12 685 |
Всего по разделу 1 | 5 811 080 | 6 420 546 | 8 913 524 | 10 286 213 |
2. Оборотные активы | ||||
Запасы | 385 728 | 456 516 | 631 275 | 830 168 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 120 | 79 | 117 | 140 |
краткосрочная дебиторская задолженность | 549 001 | 676 668 | 905 724 | 625 685 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1 340 437 | 1 751 217 | 1 388 563 | 987 915 |
Прочие оборотные активы | 7 262 | 2 165 | 5 832 | 9 154 |
Всего по разделу 2 | 2 286 455 | 2 890 277 | 2 933 966 | 2 458 782 |
Баланс | 8 097 535 | 9 310 823 | 11 847 490 | 12 744 995 |
3. Капитал и резервы | ||||
Уставный капитал | 3 511 | 3 511 | 3 511 | 3 511 |
Переоценка внеоборотных активов | 3 261 530 | 3 255 884 | 3 252 855 | 3 248 412 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 15 716 | 0 | 541 760 | 1 003 161 |
Резервный капитал | 694 | 176 | 176 | 176 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 3 120 583 | 3 619 128 | 3 835 269 | 4 012 489 |
Всего по разделу 3 | 6 402 034 | 6 878 699 | 7 633 571 | 8 267 749 |
4. Долгосрочные обязательства | ||||
Отложенные налоговые обязательства | 215 856 | 260 962 | 342 198 | 546 939 |
Прочие обязательства | 0 | 553 675 | 1 884 881 | 2 121 529 |
Итого по разделу 4 | 215 856 | 814 637 | 2 227 079 | 2 668 468 |
5. Краткосрочные обязательства | ||||
Кредиторская задолженность | 1 013 762 | 1 177 568 | 1 610 801 | 1 396 917 |
Доходы будущих периодов | 2 013 | 1 728 | 1 570 | 1 503 |
Оценочные обязательства | 463 870 | 438 191 | 374 469 | 410 358 |
Всего по разделу 5 | 1 479 645 | 1 617 487 | 1 986 840 | 1 808 778 |
Баланс | 8 097 535 | 9 310 823 | 11 847 490 | 12 744 995 |
Данные отчета о финансовых результатах за 2017-2019 гг. (тыс. руб.)
Показатели | 2017 | 2018 | 2019 |
Выручка | 8 499 814 | 8 938 571 | 9 347 334 |
Себестоимость | (6 046 994) | (6 757 931) | (7 078 133) |
Валовая прибыль (убыток) | 2 452 820 | 2 180 640 | 2 269 201 |
Коммерческие расходы | (4 315) | (4 133) | (7 294) |
Управленческие расходы | (923 244) | (930 860) | (780 332) |
Прибыль (убыток) от продаж | 1 525 261 | 1 245 647 | 1 481 575 |
Доходы от участия в других организациях | 1 679 | 3 359 | (0) |
Проценты к получению | 80 558 | 69 622 | 50 680 |
Прочие доходы | 87 296 | 86 451 | 192 310 |
Прочие расходы | (191 957) | (238 127) | (364 366) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 1 502 837 | 1 166 952 | 1 360 199 |
Текущий налог на прибыль | (334 861) | (209 603) | (222 365) |
в том числе постоянные налоговые обязательства (активы) | 79 069 | 55 479 | 147 928 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | (45 369) | (81 775) | (204 871) |
Изменение отложенных налоговых активов | 500 | 2 360 | 7 267 |
Прочее | (554 402) | (459 802) | (660 522) |
Чистая прибыль (убыток) | 568 705 | 418 132 | 279 708 |
Стоимость любого раздела - 50 руб. или вся работа за 500 руб.
Оплата после ознакомления с демонстрационной версией работы
----------------------------------------------------------------------------------
При необходимости возможен пересчет показателей финансового анализа в млн. руб.
----------------------------------------------------------------------------------
При наличии данных для расчетов можно дополнительно заказать
раздел "Технико-экономические показатели (ТЭП)" (пример),
а также анализ по консолидированной отчетности (пример демо-версии)
Подробности в переписке.
----------------------------------------------------------------------------------